Betreff
Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Zuschüsse an Dritte
Vorlage
510/006/2017
Aktenzeichen
IV/51/HP003
Art
Beschlussvorlage

Die aufgeführten Maßnahmen und Empfänger werden gemäß den Vorschlägen der Verwaltung des Jugendamts bezuschusst.

 


1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Ergebnis ist ein breites und vielfältiges sowie z. T. auch ehrenamtlich getragenes Angebot der Jugendhilfe der Stadt Erlangen. Es soll die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sowie die Erziehungsfähigkeit der Familien unterstützen.

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Folgende Zuschüsse sollen an die entsprechenden Empfänger ausbezahlt werden:

 

Titel

Beschluss
2016

Rechnungsergebnis
2016

Vorschlag
2017

Stadtjugendring für Internationale
Jugendbegegnung

38.100

38.100

38.100

Stadtjugendring für Zuschüsse an Jugendgruppen (50.000,00 Euro kommen als Spende von der Stadtsparkasse dazu)

30.600 

30.600 

30.600 

Stadtjugendring für Personalkosten
Verwaltung

43.450

45136

43.450

Stadtjugendring für Personalkosten kommunale Jugendarbeit

24.000

24.000

24.000

Stadtjugendring Zuschuss Verwaltung
 (Antrag zum Haushalt 2017: 6000)
nachrichtlich: Antrag zum Haushalt 2016
- einmalig 5900 Euro

 

5.900

6.000

Titel

Beschluss
2016

Rechnungsergebnis
2016

Vorschlag
2017

Stadtjugendring für Materialkosten
Erhöhung um 1.300 Euro wg. Erhöhung Quartalsmiete Sporthallen

16.200

16.200

17.300

Stadtjugendring für Jugendleiterausbildung

6.100

6613

6.100

Aufwandsentschädigung Stadtjugend-
ring Ergebnis aus Haushaltsberatungen 2015

5.100

5.100

5.100


Stadtjugendring Pauschale Erstattung
Ehrenamt

6.500

6.500

6.500

Stadtjugendring für Sachaufwand Prävention sexualisierte Gewalt

 

 

4.500

Stadtjugendring Personalkosten für Konzept moderne Kinder- und Jugendbeteiligung
(Vorlage 51/115/2016
)

 

 

26.000

Stadtjugendring Sachkosten für Konzept moderne Kinder- und Jugendbeteiligung
(Vorlage 51/115/2016

 

 

10.000

Nachrichtlich: Summe

170.050

178.149

217.650

Trägergemeinschaft Treffpunkt RHP

Die Trägergemeinschaft Treffpunkt RHP besteht aus dem Stadtjugendring und der Kirchengemeinde St. Matthäus.

In 2016 wurden neben den genannten 253.434,00 Euro noch folgende Beträge ausbezahlt:

Miete und Betriebskosten an GME
129.994,68 Euro (2017: 132.276, 28 Euro)..

Miete für Jugendclub 8.804,52 Euro
(2017: 9006, 00 Euro)

Anteil Amt 41 für Stadtteilarbeit
117.500,00 Euro (2017: 117.500,00 Euro)

253.434

253.434

 

 

 

 

253.434

Jugendtreff Beatship
 offener Bereich:
41.231,16 Euro
-Mietzuschuss:     1.488,84 Euro

42.720

 

42.720

42.720

 

Arbeitskreis Gemeinwesenarbeit

4.000

4.000

3.000;

CVJM

4.214

4214

5.000

Jugend- und Begegnungsstätte Cafe Krempl

9.000

9000

9.000

Arbeitskreis Büchenbach

2.400

2.400

2.400

HIPPY

47.400

47.400

47.400

HIPPY- Budgetaufstockung für arabischsprechende Hausbesucherinnen

 

 

12.000

Titel

Beschluss 2016

Rechnungsergebnis 2016

Beschluss
2017

Verein Kinderbetreuung e.V.

8.795

8.795

8.795

Verein Hängematte

5.000

5.000

5.000

Mietzuschuss für den Pfadfinderstamm der

Waräger

644

644

1.240

Pachtübernahme für den Pfadfinderstamm Steinadler

680

680

735

Mietkostenzuschuss für den offenen Kindertreff „Hörnchenhausen“ in Bruck in der Trägerschaft der AdventjugendDas Projekt läuft seit 2008. Sowohl die Jugendhilfeplanung als auch der Stadtjugendring befürworten eine Unterstützung soweit das Projekt im bisherigen Umfang fortgeführt wird. Bei der Finanzierung besteht eine Deckungslücke, die im Wesentlichen die Mietkosten betrifft.

 

3.600

3.600

3.600

Mietzuschuss für Jugend Bund Naturschutz

6.000

6.000

6.000

Kinderschutzbund
Aufteilung des Rechnungsergebnisses 2016:
Förderung Jahresarbeit:  6.847,00 Euro
„sicher, stark, frei“            5.000,00 Euro
Elterntalk                          5.653,00 Euro
Erhöhung um 3000
(Änderungsantrag zum Haushalt 2016)

17.500

17.500

20.500

Diakonisches Werk Erlangen

Schreinerwerkstatt

Das Projekt läuft nunmehr im 30. Jahr. Die Rahmenbedingungen sind weiterhin unverändert. Die Erhöhung des Zuschusses beruht auf Personalkostensteigerungen und auf der Erhöhung der Personalkosten für die Auszubildenden.

Die Erhöhung in 2015 war als Posten aus den Einigungsgesprächen im Budget vorgesehen. Sie steht auch für die Folgejahre zur Verfügung

106.685

106.685

106.685

GGFA

Fortführung des Beschlusses aus dem JHA vom 10.07.2014 (Berufsvorbereitungsklasse BvK)

50.000

50.000

54.000

GGFA
ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (Nachfolgeprojekt Kompetenzagentur)

90.000

90.000

90.000

GGFA – Zuschusserhöhung für Koordinationsstelle obdachlose Jugendliche
(Vorlage 51/123/2016

 

 

35.000

E-Werk Zuschuss laufender Betrieb Jugendtreff Innenstadt
Zuschuss für den laufenden Betrieb für das Jahr 2017: 168.000 Euro jährlich
Neukalkulation im Herbst 2017
nachrichtlich:
Investitionsmittel für die Einrichtung 130.700 Euro

 

 

168.000

Summen:

822.122

830.221

1.127.159

 

 

 

 

4.   Ressourcen

Haushaltsmittel

                   sind vorhanden im Budget vorhanden