Der Stadtrat hat die in der Begründung dargelegten Ausführungen zur Kenntnis genommen.
Hiermit ist der Fraktionsantrag 090/2013 der SPD-Fraktion vom 11.06.2013 beantwortet.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Verwaltung empfiehlt, den Anbau einer Krippengruppe und
die Sanierung der KiTa „Flohkiste“ (Hans Sachs Str. 2) wie beschlossen und
genehmigt ohne Verzögerung weiterzuführen. Eine Ausweitung soll zum jetzigen
Zeitpunkt nicht geplant werden.
A: Bedarfssituation an Betreuungsplätzen
Im Bestandsbericht
der Jugendhilfeplanung 2013 werden ca. 90 benötigte Betreuungsplätze für
Alterlangen ausgewiesen - nach Fertigstellung aller geplanten Maßnahmen werden
sogar 103 (also eine Gruppe mehr) erreicht sein.
Die konkreten Projekte wurden vom Stadtrat an Hand der Priorisierungsliste des Jugendamtes beschlossen.
Alle geplanten Plätze werden voraussichtlich Ende 2014 zur Verfügung stehen.
Zusätzlicher Bedarf an Krippenplätzen besteht für Alterlangen, insbesondere die „Flohkiste“, nicht.
B: Situation im
aktuellen Bauprojekt
Das Projekt Anbau einer Krippengruppe an die KiTa Flohkiste ist bauaufsichtlich, sowie per Zuschussbescheid der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Rohbau bereits abgeschlossen; alle wesentlichen notwendigen Ausbaugewerke, wie Fassade, Dachdecker, Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation etc., wurden bereits beauftragt.
Eine Änderung würde deutliche Mehrkosten und Zeitverzug bedeuten.
Zeitverzug bis zur Fertigstellung:
· Baustopp: Beschluss Juni/Juli 2013
· Abwicklung der Bauaufträge und Bedarfsbeschluss JHA: Oktober 2013
· Umplanung mit neuem Bau- und Zuschussantrag: Januar 2014 (Voraussetzung: Maßnahme im Haushalt finanziert)
· Ausführungsplanung, Neuausschreibung: Mai 2014 (Voraussetzung: Genehmigungen erteilt)
· Baubeginn: Juni 2014
· Fertigstellung: Februar 2015, Freianlagen Mai 2015
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
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Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind 2013/14 nicht vorhanden
Anlagen: Fraktionsantrag Nr. 090/2013 der SPD-Fraktion vom 11.06.2013