Im Rahmen einer mittelfristigen Generalsanierung wird die Fenster- und Fassadensanierung von Bauteil B vorgezogen. Der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für die Fenster- und Fassadensanierung in der Gebbertstraße 1, Bauteile B1 und B2 incl. Kopfbau wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Durch den Einbau der Fenster und der Sanierung/Restaurierung der Fassade werden drei wesentliche Zielsetzungen erreicht:
- Senkung des Energieverbrauchs
- Aufwertung des äußerlichen Erscheinungsbildes eines wichtigen städtischen Gebäudes
- Verhinderung eines weiteren Substanzverlustes im Bereich des Denkmals
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Für die Fenster:
Einbau neuer Fenster in sämtliche Büroräume, hier thermisch getrennte Stahlprofile mit Sonnenschutzverglasung (Gesamtenergiedurchlässigkeit 36 %)
Austausch der inneren Kastenfenster auf der Nordseite des Kopfbaus incl. Restaurierung der bauzeitlichen äußeren Kastenfenster
Restaurierung der Holz- bzw. Metallfenster in den Treppenhäusern
Blendschutzanlagen (Vertikallamellen raumseitig in den Büros auf der West- und Ostseite)
Für die Fassade:
Instandsetzung sämtlicher Außenfensterbänke und Gesimse; Reinigung der Flächen mittels Mikrostrahlverfahren; Rückbau nicht mehr benötigter Montagehilfen; Austausch von schadhaften Mauerklinkern.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: 242-1-1, Herr Klischat
Das Erstellen der Leistungsverzeichnisse und die Objektbetreuung sollen extern vergeben werden.
Baubeginn: 12.04.2013 (geplant)
Fertigstellung: 30.08.2013 (geplant)
Die Bauausführung erfolgt während dem laufenden Geschäftsbetrieb in 15 Abschnitten. Es ist geplant pro Woche die Fenster in 6 Büros auszutauschen. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ausweichbüros zur Verfügung, incl. Telefonanschluss und Rechnerarbeitsplatz. Das detaillierte Vorgehen ist mit den betroffenen Dienststellen abzustimmen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
1.235.000,--
€ |
bei
IPNr.: 252.402 |
Sachkosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
keine |
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr. 252.402
(Ergänzung
17.01.13: vorausgesetzt der HH-Rest von 2012 wird
vollständig übertragen)
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Unterlagen haben dem RPA vorgelegen.
Bitte
künftig aktuelle Formulare verwenden.
11.01.2013 gez. Deuerling
Anlagen: Ansichten, West Bauteil B1 und B2